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贵阳市信访局
 
年度财政预算
2014年度贵阳市信访局部门决算及“三公经费”决算信息公开说明
贵阳市信访局 xfj.guiyang.gov.cn | 更新时间:2016-05-23 00:05 | 来源:贵阳市信访局
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一、部门主要职责

1.负责省委、省人民政府领导和省信访局及省委、省人民政府各部门批办、转办重要信访事宜的立案和督办。

2.负责处理人民群众给市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅的来信,接待群众来访;及时、准确地向市委、市人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议、意见和反映的重要问题。

3.承办市委、市人民政府及市委办公厅、市人民政府办公厅领导交办的信访事项,督促检查领导有关批示件的办理落实情况;向区(市、县)和市直有关部门交办信访事项,检查督促重要信访事项的处理和落实。

4.贯彻落实市信访工作领导小组、市处理信访突出问题及群体性事件联席会议关于处理重大信访问题和指导全市信访工作的意见;承担对中央、省重要信访案件和已办理件的复查复核工作;参与市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅有关文件或领导讲话的起草工作。

5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众集体到京、到省和到市上访及异常、突发信访事件;检查协调各级党政部门和市直有关部门、单位的信访工作。

6.指导全市信访业务工作;开展调查研究,综合分析全市信访形势和特点,开展综合预测研究,提出制定有关信访工作的政策建议,起草有关规章制度;编报重要信访信息;总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

7.组织开展信访宣传工作;组织信访理论研究,开展学术交流活动,编辑、印发信访宣传资料。

8.指导全市信访工作队伍建设;组织信访干部的业务培训;指导信访部门的办公自动化建设。

9.承办市委、市人民政府和市委办公厅、市人民政府办公厅领导以及上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位及人员的构成

(一)部门预算单位构成

贵阳市信访局设 7 个机构:办公室、来访接待一处、来访接待二处、办信处、督查处、复查复核处、研究室。机关党组织按有关规定设置,纪检、监察机构分别由市纪委派驻市信访局纪检组、市监察局派驻市信访局监察室。

此外,保留贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心,加挂“贵阳市人民建议征集中心”牌子,为市信访局所属正科级事业单位。

(二)部门人员构成

截止20141231日,贵阳市信访局机关行政编制20名,实有人数20人;机关工勤人员编制4名,实有人数2人。所需经费由财政全额预算管理。

贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心,事业编制24名(参照公务员法管理人员),实有人数16人。所需经费由财政全额预算管理。

三、决算表格

1

2014年度收入支出决算总表

部门:贵阳市信访局                          单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1554.89

一、一般公共服务支出

29

1748.44

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

52

 

         用事业基金弥补收支差额

25

 

                结余分配

53

 

         年初结转和结余

26

265.54

                年末结转和结余

54

71.99

 

27

 

 

55

 

合计

28

1820.43

合计

56

1820.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2

2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:贵阳市信访局                           单位:万元

   

本年

支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,748.44

382.41

1,366.03

2010301

行政运行

382.41

382.41

 

2010308

信访事务

1,366.03

 

1366.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

3

2014年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表

部门:贵阳市信访局                                      单位:万元

2014年“三公经费”决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

51.06

0

45.74

 

45.74

5.32

注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

四、对决算数据的文字说明

(一)2014年度部门预算执行情况

1.2010301行政运行科目年初预算数为334.58万元,2014年决算数为382.41万元,完成年初预算数。

2.2010308信访事务科目年初预算数为1083.3万元,2014年决算数为1366.03万元,完成年初预算数。

(二)收入来源说明

2014年总收入为1554.89万元,全为财政拨款收入。

(三)“一般公共预算财政拨款支出决算表”各项支出说明

2014年公共预算财政拨款支出1748.44万元。其中基本支出382.41万元,占总支出的21.87%;项目支出1366.03万元,占总支出的78.13%

1.2010301行政运行科目2014年决算数为382.41万元,占公共预算财政拨款支出21.87%

2.2010308信访事务科目2014年决算数为1366.03万元,占公共预算财政拨款支出78.13%

(四)“三公经费”支出说明

1.支出口径:“三公经费”是指本部门(包括本部门及所属二级单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算为51.06万元,与上年比较减少32.1万元,下降38.6%,其主要原因是厉行节约,公务接待减少,大交通车停用,减少了三公经费。

2014年未发生因公出国(境)。

2014年未新购置公务用车,年末公务用车保有量6辆,公务用车购置费及运行费45.74万元,比上年减少24.8万元,下降35.16%,减少在原因是厉行节约,大交通车废旧无法启动后不再使用,减少了公务用车购置费及运行费。

2014年国内公务接待4批次,接待人次110人。接待费总额5.32万元,比上年减少7.3万元,下降57.84%,减少原因是厉行节约、压缩三公经费。

五、名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年通过部门预算拨付我部及所属单位的财政资金。